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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADAO CARDOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5543 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Adão Cardoso, referente ao dia 27 de julho de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente para realização de consultas e exames médicos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Adão Cardoso, referente ao dia 27 de julho de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente para realização de consultas e exames médicos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 427,13
03/08/2026 Liquidado nesta data para o servidor ADAO CARDOSO conforme solicitação de diárias 427,13
10/08/2026 Pagamento de Empenho 5543/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00