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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5659 Data de lançamento: 10/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONEXÃO 6MM 28,00 28,00
1.00 MANGUEIRA 6MM 12,00 12,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de 1 conexão de 6 mm, 1 metro de mangueira de 6 mm e 2 buchas de amortecedor, destinados à manutenção do Micro-ônibus, placa PBN-7E53, do Transporte Escolar. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 7º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2026 CONEXÃO 6MM MANGUEIRA 6MM BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de 1 conexão de 6 mm, 1 metro de mangueira de 6 mm e 2 buchas de amortecedor, destinados à manutenção do Micro-ônibus, placa PBN-7E53, do Transporte Escolar. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 7º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 100,00
TOTAL 100,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 100,00