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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILMAR JOSÉ ENDERLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5673 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção da Sec. da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento ao Secretário de Agricultura, Sr. Gilmar José Enderli, referente às despesas com alimentação dos servidores Paula Eduarda Kummer, Ana Julia Piffer, José Vitor Cardoso, Enio Carlos Morro, Dalvani Oliveira e Gilmar José Enderli, no Município de Ametista do Sul-RS, no dia 04 de agosto de 2026, durante a realização da entrega de fertilizantes no Distrito de Saltinho. O retorno à sede do Município no horário do almoço não foi possível em razão da necessidade de travessia do Rio da Várze 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 Ressarcimento ao Secretário de Agricultura, Sr. Gilmar José Enderli, referente às despesas com alimentação dos servidores Paula Eduarda Kummer, Ana Julia Piffer, José Vitor Cardoso, Enio Carlos Morro, Dalvani Oliveira e Gilmar José Enderli, no Município de Ametista do Sul-RS, no dia 04 de agosto de 2026, durante a realização da entrega de fertilizantes no Distrito de Saltinho. O retorno à sede do Município no horário do almoço não foi possível em razão da necessidade de travessia do Rio da Várzea por meio de balsa. 260,00
11/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/33471; REF. EMPENHO 5673/2026 41742 - GILMAR JOSÉ ENDERLI 260,00
TOTAL 260,00 260,00 0,00
SALDO A PAGAR 260,00