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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOAO DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5811 Data de lançamento: 20/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE CHAVEIRO Finalidade: Prestação de serviços de chaveiro, compreendendo deslocamento, atendimento técnico, abertura e destravamento da porta, bem como a realização das intervenções necessárias na fechadura da sala da psicóloga da Unidade Básica de Saúde II. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido ar 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2026 SERVIÇOS DE CHAVEIRO Finalidade: Prestação de serviços de chaveiro, compreendendo deslocamento, atendimento técnico, abertura e destravamento da porta, bem como a realização das intervenções necessárias na fechadura da sala da psicóloga da Unidade Básica de Saúde II. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. 150,00
TOTAL 150,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00