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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6122 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Concessão de 01 diária ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Sr. Ivan André Deliberalli, referente ao dia 27 de agosto de 2026, em razão de deslocamento ao Município de Porto Alegre/RS, para conduzir o Sr. Gilberto Rochembach à sede da Justiça Federal, onde será submetido a perícia médica, conforme solicitação em anexo e em conformidade com as Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 Concessão de 01 diária ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Sr. Ivan André Deliberalli, referente ao dia 27 de agosto de 2026, em razão de deslocamento ao Município de Porto Alegre/RS, para conduzir o Sr. Gilberto Rochembach à sede da Justiça Federal, onde será submetido a perícia médica, conforme solicitação em anexo e em conformidade com as Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 427,13
27/08/2026 Liquidação realizada nesta data em favor do servidor IVAN ANDRE DELIBERALLI conforme solicitação de diárias 427,13
02/09/2026 Pagamento via Retorno Bancário 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00