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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6185 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 3 / 2026
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Luva Látex PP. Descartável, não estéril, COM PÓ. Caixa com 100 unidades. 16,58 3.315,80
100.00 Luva Látex M. Descartável, não estéril, COM PÓ. Caixa com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos, por meio do CIMAU, destinados à realização de atendimentos aos pacientes nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000082, MOP26CIM001941, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 209/2026. 16,58 1.657,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 Luva Látex PP. Descartável, não estéril, COM PÓ. Caixa com 100 unidades. Luva Látex M. Descartável, não estéril, COM PÓ. Caixa com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos, por meio do CIMAU, destinados à realização de atendimentos aos pacientes nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000082, MOP26CIM001941, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 209/2026. 4.973,70
TOTAL 4.973,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.973,70