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Última atualização realizada em 27/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 720 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Fernando Alves da Silva, referente aos dias 26 e 27 de janeiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente para realização de consulta médica no Hospital de Clínicas, conforme solicitação em anexo. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Fernando Alves da Silva, referente aos dias 26 e 27 de janeiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente para realização de consulta médica no Hospital de Clínicas, conforme solicitação em anexo. 427,13
28/01/2026 Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO ALVES DA SILVA conforme solicitação de diárias 427,13
12/02/2026 Pagamento de Empenho 720/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00