Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2024 |
convenio com a Assoc. Hospitalar São José visando prestação de atend. médico na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulatorial, em regime plantão/ sobreaviso 24 horas a toda comunidade do Municipio, cfe Lei Mun. 4623/2024, Ata e Convenio, ref janeiro a dezembro de 2024 |
635.180,16 |
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30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4686; |
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52.931,68 |
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20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4736; |
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52.931,68 |
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12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. MARÇO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4767; |
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52.931,68 |
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02/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. ABRIL/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4792; |
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52.931,68 |
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08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. MAIO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4822; |
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52.931,68 |
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07/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. JUNHO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
27/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4850; |
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52.931,68 |
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08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. JULHO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4880; |
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52.931,68 |
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05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. AGOSTO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4900; |
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52.931,68 |
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03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. SETEMBRO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
26/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4933; |
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52.931,68 |
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04/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. OUTUBRO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4955; |
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52.931,68 |
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04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4973; |
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52.931,68 |
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05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
TOTAL |
635.180,16 |
582.248,48 |
582.248,48 |
SALDO A PAGAR |
52.931,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.