Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ELIO MACHADO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2586 | 25/05/2015 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
2792 | 26/05/2015 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
2957 | 08/06/2015 | Generos de Alimentação | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
2958 | 08/06/2015 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
3382 | 30/06/2015 | Material de Expediente | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 |
3383 | 30/06/2015 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.225,40 | 1.225,40 | 1.225,40 |
3392 | 30/06/2015 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 472,89 | 472,89 | 472,89 |
3393 | 30/06/2015 | Generos de Alimentação | 1.491,38 | 1.491,38 | 1.491,38 |
3394 | 30/06/2015 | Generos de Alimentação | 1.373,08 | 1.373,08 | 1.373,08 |
3395 | 30/06/2015 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 429,90 | 429,90 | 429,90 |
Sub-total | 6.408,51 | 6.408,51 | 6.408,51 |
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