Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIVO S.A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3941 | 30/07/2015 | Serviços de Telecomunicações | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
3942 | 30/07/2015 | Serviços de Telecomunicações | 93,60 | 93,60 | 93,60 |
3943 | 30/07/2015 | Serviços de Telecomunicações | 590,49 | 590,49 | 590,49 |
3944 | 30/07/2015 | Serviços de Telecomunicações | 144,70 | 144,70 | 144,70 |
Sub-total | 836,79 | 836,79 | 836,79 | ||
Total | 15.407,71 | 15.407,71 | 15.407,71 |
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