Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
04/01/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉT./ÁGUA/TELEF.SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1038 e
3798-1060 da Unidade de Saúde da Rua
Angelo Giordani e do Posto Central de Saúde ref. o mes de janeiro de 2013. |
0,00 |
48,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2013 |
Fatura telefonica do nº 3798-1038 e
3798-1060 da Unidade de Saúde da Rua
Angelo Giordani e do Posto Central de Saúde ref. o mes de janeiro de 2013. |
48,25 |
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04/01/2013 |
Liquidado nesta data para o credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. cfe nota fiscal nº 6059
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48,25 |
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17/01/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 1770 |
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48,25 |
TOTAL |
48,25 |
48,25 |
48,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.