Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CIA.RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Publicação do Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 02/2013 no Diá-
rio Oficial do Estado. |
0,00 |
396,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2013 |
Publicação do Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 02/2013 no Diá-
rio Oficial do Estado. |
396,96 |
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29/01/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CIA.RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG cfe nota fiscal nº 071599. |
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396,96 |
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21/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2013
CIA.RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG - 276 |
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396,96 |
TOTAL |
396,96 |
396,96 |
396,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.