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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1149 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA MARÇO/2013. 0,00 349,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA MARÇO/2013. 349,50
26/03/2013 Liquidado netsa data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS ref o mes de março de 2013. 349,50
03/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 349,50
TOTAL 349,50 349,50 349,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.