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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HERMES GRAEBIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1232 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Mão-de-obra empregada na troca dos amortecedores do Uno ISD-0266; manu- tenção e troca de componentes do freio da Ducato IRA-8453 e manuten- ção do escapamento da UTI Móvel IOR- 3240 da Secretaria de Saúde. 0,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 Mão-de-obra empregada na troca dos amortecedores do Uno ISD-0266; manu- tenção e troca de componentes do freio da Ducato IRA-8453 e manuten- ção do escapamento da UTI Móvel IOR- 3240 da Secretaria de Saúde. 265,00
26/03/2013 Liquidado nesta data para o credor HERMES GRAEBIN cfe nota fiscal nº 010. 265,00
03/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 HERMES GRAEBIN - 22407 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.