Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 444,82 litros de gasoli
na, 04 litros de óleo lubrificante e
01 troca de óleo para o veículo: Li-
nea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito |
0,00 |
1.477,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2013 |
Aquisição de 444,82 litros de gasoli
na, 04 litros de óleo lubrificante e
01 troca de óleo para o veículo: Li-
nea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito |
1.477,86 |
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28/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe relatório do mes de março de 2013. |
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1.477,86 |
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09/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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1.477,86 |
TOTAL |
1.477,86 |
1.477,86 |
1.477,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.