Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 6.182,00 litros de com-
bustível para ser utilizado nos veí-
culos e máquinas da Secretaria de
Obras. |
0,00 |
14.082,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2013 |
Aquisição de 6.182,00 litros de com-
bustível para ser utilizado nos veí-
culos e máquinas da Secretaria de
Obras. |
14.082,56 |
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28/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE cfe nota fiscal nº 2358128 e 2358105 |
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14.082,56 |
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04/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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14.082,56 |
TOTAL |
14.082,56 |
14.082,56 |
14.082,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.