Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1331 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefoncia do nº 9623-1412 e
9973-2390 a disposição da Secretaria
de Educação ref o mes de março de 20
13. |
0,00 |
100,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2013 |
Fatura telefoncia do nº 9623-1412 e
9973-2390 a disposição da Secretaria
de Educação ref o mes de março de 20
13. |
100,34 |
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28/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Vivo Sa cfe faturas telefonica do mes de março de 2013. |
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100,34 |
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03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2013
VIVO S.A. - 3216 |
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100,34 |
TOTAL |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.