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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1340 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 9613-3048 e 9603-8102 a disposição das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ola vo Bilac e Santa Bárbara ref o mes de março de 2013. 0,00 66,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 Fatura telefonica do nº 9613-3048 e 9603-8102 a disposição das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ola vo Bilac e Santa Bárbara ref o mes de março de 2013. 66,04
28/03/2013 Liquidado nesta data para o credor Vivo Sa cfe faturas telefonica do mes de março de 2013. 66,04
03/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2013 VIVO S.A. - 3216 66,04
TOTAL 66,04 66,04 66,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.