Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1370 |
Data de lançamento: |
01/04/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de lubrificantes diversos
para os veículos e máquinas da Secre
taria de Obras. |
0,00 |
1.406,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2013 |
Aquisição de lubrificantes diversos
para os veículos e máquinas da Secre
taria de Obras. |
1.406,00 |
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01/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe cupom fiscal nº 061373, 061371, 061369, 061367, 061357 e 061355 |
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1.406,00 |
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30/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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1.406,00 |
TOTAL |
1.406,00 |
1.406,00 |
1.406,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.