Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1454 |
Data de lançamento: |
09/04/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Escola Municipal de Educação Infantil Pró Infancia Mun-
do da Criança. |
0,00 |
556,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2013 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Escola Municipal de Educação Infantil Pró Infancia Mun-
do da Criança. |
556,39 |
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09/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor ELIO MACHADO cfe nota fiscal nº 2411266 |
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556,39 |
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17/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1454/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
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556,39 |
TOTAL |
556,39 |
556,39 |
556,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.