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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Compensação Especificidades Regionais
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 4580 - Compensação Especialidades Regionais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais de Oficina pa ra a realização de oficinas com os grupos de 3º idade através do progra ma especificidades regionais. 0,00 826,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 Aquisição de materiais de Oficina pa ra a realização de oficinas com os grupos de 3º idade através do progra ma especificidades regionais. 826,00
09/04/2013 Liquidado netsa data para o credor Ana Alice Trento cfe nota fiscal nº 2411393 826,00
18/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2013 ANA ALICE TRENTO - 444 826,00
TOTAL 826,00 826,00 826,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.