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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1472 Data de lançamento: 10/04/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 10 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de peças para o conserto da suspensão da Camioneta D20 ICP-84 42 da Secretaria de Obras, conforme Licitação Carta Convite nº 10/2013. 0,00 3.924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2013 Aquisição de peças para o conserto da suspensão da Camioneta D20 ICP-84 42 da Secretaria de Obras, conforme Licitação Carta Convite nº 10/2013. 3.924,00
10/04/2013 Liquidado netsa data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 11185 3.924,00
24/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2013 - REF. MAIO/2013 ARI PAULO PASQUETTI - 30 1.566,00
04/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2013 - REF. JUNHO/2013 ARI PAULO PASQUETTI - 30 410,00
20/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2013 - REF. JUNHO/2013 ARI PAULO PASQUETTI - 30 1.948,00
TOTAL 3.924,00 3.924,00 3.924,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.