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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1475 Data de lançamento: 10/04/2013
Tipo de empenho: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Construção de Módulos Sanitários
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Mão-de-Obra para construção de 05 Mó dulos Sanitários (banheiro, fossa Séptica e sumidouro), conforme des- crições do projeto técnico de enge- nharia e Contrato nº 47/2013. 0,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2013 Mão-de-Obra para construção de 05 Mó dulos Sanitários (banheiro, fossa Séptica e sumidouro), conforme des- crições do projeto técnico de enge- nharia e Contrato nº 47/2013. 6.500,00
10/04/2013 Liquidado nesta data para o credor JOÃO CARLOS RIBEIRO cfe nota fiscal nº 001. 1.300,00
18/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2013 - REF. ABRIL/2013 JOÃO CARLOS RIBEIRO - 22433 1.300,00
03/05/2013 Liquidado nesta data para o credor JOÃO CARLOS RIBEIRO cfe nota fiscal nº 002. 2.600,00
03/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2013 - REF. MAIO/2013 JOÃO CARLOS RIBEIRO - 22433 2.600,00
16/05/2013 Liquidado nesta data para o credor JOÃO CARLOS RIBEIRO cfe nota fiscal nº 003. 1.300,00
17/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2013 - REF. MAIO/2013 JOÃO CARLOS RIBEIRO - 22433 1.300,00
05/06/2013 Liquidado nesta data para o credor JOÃO CARLOS RIBEIRO cfe nota fiscal nº 004. 1.300,00
05/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2013 - REF. JUNHO/2013 JOÃO CARLOS RIBEIRO - 22433 1.300,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.