Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1572 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para a manutenção do veículo: Caminhão M.Benz 1620 CTQ
-3031 da Secretaria de Obras. |
0,00 |
3.663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2013 |
Aquisição de peças para a manutenção do veículo: Caminhão M.Benz 1620 CTQ
-3031 da Secretaria de Obras. |
3.663,00 |
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19/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Ari Paulo Pasquetti cfe cupom fiscal nº 11236 |
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3.663,00 |
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19/04/2013 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 1572/2013 motivo liquidado em data errada. |
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-3.663,00 |
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22/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Ari Paulo Pasquetti cfe cupom fiscal nº 11236. |
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3.663,00 |
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02/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2013
ARI PAULO PASQUETTI - 30 |
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3.663,00 |
TOTAL |
3.663,00 |
3.663,00 |
3.663,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.