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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 19/04/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 10 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de peças para a manutenção do veículo: Caminhão M.Benz 1620 CTQ -3031 da Secretaria de Obras. 0,00 3.663,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2013 Aquisição de peças para a manutenção do veículo: Caminhão M.Benz 1620 CTQ -3031 da Secretaria de Obras. 3.663,00
19/04/2013 Liquidado nesta data para o credor Ari Paulo Pasquetti cfe cupom fiscal nº 11236 3.663,00
19/04/2013 Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 1572/2013 motivo liquidado em data errada. -3.663,00
22/04/2013 Liquidado nesta data para o credor Ari Paulo Pasquetti cfe cupom fiscal nº 11236. 3.663,00
02/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2013 ARI PAULO PASQUETTI - 30 3.663,00
TOTAL 3.663,00 3.663,00 3.663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.