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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Assistencia Farmaceutica
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 4.050 - Farmácia Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 0,00 1.187,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 1.187,24
03/05/2013 Liquidado nesta data para o credor - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cfe nota fiscal nº 242 1.187,24
22/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2013 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4056 1.187,24
TOTAL 1.187,24 1.187,24 1.187,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.