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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 179 Data de lançamento: 29/01/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JANEIRO/2013. 0,00 40,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JANEIRO/2013. 40,36
29/01/2013 Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS ref. o mes de janeiro de 2013. 40,36
31/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 40,36
TOTAL 40,36 40,36 40,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.