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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1802 Data de lançamento: 26/04/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de energia elétrica do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras ref o mes de abril de 2013. 0,00 799,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2013 Fatura de energia elétrica do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras ref o mes de abril de 2013. 799,12
26/04/2013 Liquidado netsa data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura de energia elétrica do mes de abril de 2013. 799,12
16/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2013 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 799,12
TOTAL 799,12 799,12 799,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.