Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de energia elétrica do CRAS-
Centro de Referencia em Assistencia Social ref o mes de abril de 2013. |
0,00 |
99,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2013 |
Fatura de energia elétrica do CRAS-
Centro de Referencia em Assistencia Social ref o mes de abril de 2013. |
99,98 |
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26/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura de energia elétrica do mes de abril de 2013. |
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99,98 |
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16/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2013
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 |
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99,98 |
TOTAL |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.