Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANGELA MARIA JUNG MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
29/04/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Toners diversos para o
Centro Administrativo. |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2013 |
Aquisição de Toners diversos para o
Centro Administrativo. |
790,00 |
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03/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor - ANGELA MARIA JUNG MULLER cfe nota fiscal nº 3197 |
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790,00 |
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15/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2013
ANGELA MARIA JUNG MULLER - 3919 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.