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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2074 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Saúde Bucal - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso: 4540 - Saúde Bucal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade 0,00 75,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade 75,96
16/05/2013 Liquidado netsa data para o credor DROGARIA BRASIL LTDA cfe cupom fiscal nº 41111 75,96
23/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2013 DROGARIA BRASIL LTDA - 426 75,96
TOTAL 75,96 75,96 75,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.