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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 3798-1067 do Parque de Máquinas Secretaria de Obras ref o mes de maio de 2013. 0,00 437,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 Fatura telefonica do nº 3798-1067 do Parque de Máquinas Secretaria de Obras ref o mes de maio de 2013. 437,67
16/05/2013 Liquidado netsa data para o credor OI Sa cfe faturas telefonicas do mes de maio de 2013. 437,67
11/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2013 OI SA - 4013 437,67
TOTAL 437,67 437,67 437,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.