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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2101 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 3798-1402 e 3798-1160 da Unidade Central de Saú- de ref o mes de maio de 2013. 0,00 661,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 Fatura telefonica do nº 3798-1402 e 3798-1160 da Unidade Central de Saú- de ref o mes de maio de 2013. 661,01
16/05/2013 Liquidado netsa data para o credor OI Sa cfe faturas telefonicas do mes de maio de 2013. 661,01
11/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2013 OI SA - 4013 661,01
TOTAL 661,01 661,01 661,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.