Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de Sinalizacao Visual e Outros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Banner sobre a campa
nha de vacinação e 01 banner informa
tivo para a Secretaria de Saúde. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2013 |
Aquisição de 01 Banner sobre a campa
nha de vacinação e 01 banner informa
tivo para a Secretaria de Saúde. |
270,00 |
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17/05/2013 |
Liquidado netsa data para o credor ALERI ALBERTO CAZAL ME cfe nota fiscal nº 594 |
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270,00 |
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06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2013
ALERI ALBERTO CAZAL ME - 263 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.