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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2369 Data de lançamento: 24/05/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº9964-7402 e 9971-1847 a disposição do Prefeito Municipal e do Vice Prefeito Munici- pal ref o mes de maio de 2013. 0,00 528,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2013 Fatura telefonica do nº9964-7402 e 9971-1847 a disposição do Prefeito Municipal e do Vice Prefeito Munici- pal ref o mes de maio de 2013. 528,30
24/05/2013 Liquidado nesta data para o credor Vivo SA cfe fatura telefonica do mes de maio de 2013. 528,30
29/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2013 VIVO S.A. - 3216 528,30
TOTAL 528,30 528,30 528,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.