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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2375 Data de lançamento: 27/05/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 9623-1412 a disposição da Secretaria de Educação ref o mes de maio de 2013. 0,00 85,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2013 Fatura telefonica do nº 9623-1412 a disposição da Secretaria de Educação ref o mes de maio de 2013. 85,49
27/05/2013 Liquidado nesta data para o credor Vivo SA cfe fatura telefonica do mes de maio de 2013. 85,49
29/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2013 VIVO S.A. - 3216 85,49
TOTAL 85,49 85,49 85,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.