Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DEISI PESSOA DA SILVA PETER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 15 lampadas diversas pa
ra a Secretaria de Obras. |
0,00 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2013 |
Aquisição de 15 lampadas diversas pa
ra a Secretaria de Obras. |
26,70 |
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27/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor DEISI PESSOA DA SILVA PETER cfe nota fiscal nº 2684807 |
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26,70 |
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31/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2013
DEISI PESSOA DA SILVA PETER - 2897 |
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26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.