Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de energia elétrica do Posto de Saúde ref o mes de maio de 2013. |
0,00 |
389,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2013 |
Fatura de energia elétrica do Posto de Saúde ref o mes de maio de 2013. |
389,40 |
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27/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura de energia elétrica do mes de maio de 2013. |
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389,40 |
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27/05/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 2416/2013 motivo: acerto na conta de despesa do mesmo. |
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-389,40 |
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27/05/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 2416/2013 motivo: acerto na conta de despesa do mesmo. |
-289,40 |
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27/05/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 2416/2013 motivo: acerto na conta de despesa do mesmo. |
-100,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.