Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de construção e hidraulicos para a manutenção do Posto de Saúde. |
0,00 |
381,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2013 |
Aquisição de materiais de construção e hidraulicos para a manutenção do Posto de Saúde. |
381,88 |
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04/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe nota fiscal nº 858, 857 e 856 |
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381,88 |
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13/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2013
TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1014 |
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381,88 |
TOTAL |
381,88 |
381,88 |
381,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.