Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JULIANO MARCOS MANFRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2576 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Restituição de 01 passagens de Rode-
io Bonito-Rs a Porto Alegre-RS e Vi-
ce-Versa quando foi participar de Treinamento sobre o SIOPS. |
0,00 |
149,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2013 |
Restituição de 01 passagens de Rode-
io Bonito-Rs a Porto Alegre-RS e Vi-
ce-Versa quando foi participar de Treinamento sobre o SIOPS. |
149,55 |
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05/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Secretário de Saúde Juliano Marcos Manfro cfe bilhetes de passagem de Ouro e Prata. |
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149,55 |
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07/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2013
JULIANO MARCOS MANFRO - 1506 |
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149,55 |
TOTAL |
149,55 |
149,55 |
149,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.