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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 07/06/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefônica do nº 3798-1184 e 3798-1155 do Centro Administrativo Municipal ref o mes de junho de 2013. 0,00 922,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2013 Fatura telefônica do nº 3798-1184 e 3798-1155 do Centro Administrativo Municipal ref o mes de junho de 2013. 922,71
07/06/2013 Liquidado nesta data para o credor Oi SA cfe fatura telefonica do mes de junho de 2013. 922,71
11/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2013 OI SA - 4013 922,71
TOTAL 922,71 922,71 922,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.