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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611 Data de lançamento: 07/06/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 3798-1137 da Pré Escola de Educação Infantil Mun- do da Criança ref o mes de junho de 2013. 0,00 111,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2013 Fatura telefonica do nº 3798-1137 da Pré Escola de Educação Infantil Mun- do da Criança ref o mes de junho de 2013. 111,80
07/06/2013 Liquidado nesta data para o credor Oi SA cfe fatura telefonica do mes de junho de 2013. 111,80
11/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2013 OI SA - 4013 111,80
TOTAL 111,80 111,80 111,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.