Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de lanches para serem for-
necidos aos grupos do PAIF, realiza-
dos semanalmente no CRAS- Centro de Referencia em Assistencia Social. |
0,00 |
1.141,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2013 |
Aquisição de lanches para serem for-
necidos aos grupos do PAIF, realiza-
dos semanalmente no CRAS- Centro de Referencia em Assistencia Social. |
1.141,35 |
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13/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA cfe nota fiscal nº 2789360 |
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1.141,35 |
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19/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2013
CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA - 45 |
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1.141,35 |
TOTAL |
1.141,35 |
1.141,35 |
1.141,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.