Repasse de recursos financeiros pa-
ra conjugação de esforços para o de-
senvolvimento do Programa SAMU/SAl-
VAR-192-Serviço de Atendimento Móvel
de Urgencia desenvolvido em parceria
com o Ministério da Saúde e Secreta-
ria Estadual de Saúde,cfe Lei Muni-
cipal nº3113/2010,3370/2012 Convenio Rescisões junho 2013.
0,00
31.026,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2013
Repasse de recursos financeiros pa-
ra conjugação de esforços para o de-
senvolvimento do Programa SAMU/SAl-
VAR-192-Serviço de Atendimento Móvel
de Urgencia desenvolvido em parceria
com o Ministério da Saúde e Secreta-
ria Estadual de Saúde,cfe Lei Muni-
cipal nº3113/2010,3370/2012 Convenio Rescisões junho 2013.
31.026,16
17/06/2013
Liquidado nesta data para o Credor Associação Hospitalar São José, cfe folha de pagamento junho/2013 Rescisões.
31.026,16
19/06/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2013
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745
31.026,16
TOTAL
31.026,16
31.026,16
31.026,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.