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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR FATIMA ACADROLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2761 Data de lançamento: 21/06/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Duas diárias a serem vencidas nos dias 26 a 28 de junho de 2013, em Porto Alegre - RS, para participar da Oficina de Implementação de Sis- temas de Cultura. 0,00 484,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2013 Duas diárias a serem vencidas nos dias 26 a 28 de junho de 2013, em Porto Alegre - RS, para participar da Oficina de Implementação de Sis- temas de Cultura. 484,30
21/06/2013 Liquidado nesta data para a Secretária Cledir Fátima Acadroli, conforme solicitação de diárias. 484,30
25/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2013 CLEDIR FATIMA ACADROLI - 22411 484,30
TOTAL 484,30 484,30 484,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.