3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefonica do nº 9641-9900, 9622-3963, 9614-2997, 9603-8103, 9603-8104 e 9603-9215 a disposição da Secretaria de Saúde ref o mês de junho de 2013.
0,00
1.005,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2013
Fatura telefonica do nº 9641-9900, 9622-3963, 9614-2997, 9603-8103, 9603-8104 e 9603-9215 a disposição da Secretaria de Saúde ref o mês de junho de 2013.
1.005,30
24/06/2013
Liquidado nesta data para o credor VIVO S.A., conforme fatura telefonicas.
1.005,30
02/07/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2013
VIVO S.A. - 3216
1.005,30
TOTAL
1.005,30
1.005,30
1.005,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.