Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos dos
telefones n. 9964-7402 e 9971-1847,
à disposição do Prefeito e Vice Pre-
feito, referente ao mês de junho de
2013. |
0,00 |
261,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2013 |
Fatura de serviços telefônicos dos
telefones n. 9964-7402 e 9971-1847,
à disposição do Prefeito e Vice Pre-
feito, referente ao mês de junho de
2013. |
261,31 |
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24/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor VIVO S.A., conforme fatura telefonica do mês de junho de 2013. |
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261,31 |
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01/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2013
VIVO S.A. - 3216 |
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261,31 |
TOTAL |
261,31 |
261,31 |
261,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.