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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2787 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 9964-7402 e 9971-1847, à disposição do Prefeito e Vice Pre- feito, referente ao mês de junho de 2013. 0,00 261,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 9964-7402 e 9971-1847, à disposição do Prefeito e Vice Pre- feito, referente ao mês de junho de 2013. 261,31
24/06/2013 Liquidado nesta data para o credor VIVO S.A., conforme fatura telefonica do mês de junho de 2013. 261,31
01/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2013 VIVO S.A. - 3216 261,31
TOTAL 261,31 261,31 261,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.