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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3049 Data de lançamento: 28/06/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Compensação Especificidades Regionais
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: 4580 - Compensação Especialidades Regionais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 572,97 litros de gaso- lina para o veículo: Uno ISD-0266 da Secretaria de Saúde, utilizado no Desenvolvimento de Projetos do Pro- grama Especificidades Regionais. 0,00 1.689,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2013 Aquisição de 572,97 litros de gaso- lina para o veículo: Uno ISD-0266 da Secretaria de Saúde, utilizado no Desenvolvimento de Projetos do Pro- grama Especificidades Regionais. 1.689,87
28/06/2013 Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de abastecimento do mês de junho de 2013. 1.689,87
11/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2013 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 1.689,87
TOTAL 1.689,87 1.689,87 1.689,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.