Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3060 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 182,42 litros de combus
tível para o veículo Gol INT-7780 da
Secretaria do Meio Ambiente. |
0,00 |
538,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2013 |
Aquisição de 182,42 litros de combus
tível para o veículo Gol INT-7780 da
Secretaria do Meio Ambiente. |
538,02 |
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28/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de abastecimento do mês de junho de
2013. |
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538,02 |
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11/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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538,02 |
TOTAL |
538,02 |
538,02 |
538,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.