Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3088 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
25 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de peças para manutenção e
conserto das máquinas: Retroescava-
deira Random e trator de pneu Valmet
128, da Secretaria M. de Obras. |
0,00 |
6.978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2013 |
Aquisição de peças para manutenção e
conserto das máquinas: Retroescava-
deira Random e trator de pneu Valmet
128, da Secretaria M. de Obras. |
6.978,00 |
|
|
01/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ARI PAULO PASQUETTI, conforme cupom fiscal n. 11618 e 11619. |
|
6.978,00 |
|
30/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2013
ARI PAULO PASQUETTI - 30 |
|
|
6.978,00 |
TOTAL |
6.978,00 |
6.978,00 |
6.978,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.