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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3095 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Saúde Bucal - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso: 4540 - Saúde Bucal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 0,00 3.593,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 3.593,54
02/07/2013 Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme nota fiscal n. 2903. 3.593,54
19/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2013 VANUSA DIAS EIRELI EPP - 3910 3.593,54
TOTAL 3.593,54 3.593,54 3.593,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.